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《主要业务循环中的内部控制》

《主要业务循环中的内部控制》

课程亮点:中国企业内部控制建设发展到今天,基本概念以及一般理论扫盲阶段已经过去,大部分企业正在历经具体实务操作和持续改进的重要阶段,如今企业更关心和更关注的是高风险业务领域中怎么样落实内控,怎么样抓住涉及到企业生死存亡、伤筋动骨的重大领域和关键控制点,怎么样zhen正实现内控防范风险、创造价值、提升管理的实xiao问题。

  • 发布日期:2020-07-01 15:42:10
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  • 所属领域:成本控制
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课程详情

课程背景

中国企业内部控制建设发展到今天,基本概念以及一般理论扫盲阶段已经过去,大部分企业正在历经具体实务操作和持续改进的重要阶段,如今企业更关心和更关注的是高风险业务领域中怎么样落实内控,怎么样抓住涉及到企业生死存亡、伤筋动骨的重大领域和关键控制点,怎么样zhen正实现内控防范风险、创造价值、提升管理的实xiao问题。

您在业务循环内控实践过程中,是否会遇到以下困惑或情形:

遇到各方面的阻力很大,弄了一大推文件、制度,不知道该怎么执行;

不了解业务,没有跳出财务内控那个圈,所以对业务内控一筹莫展;

总感觉内控与企业的核心业务结合的不够紧密,被管理层批评未站在经营的角度审视企业管理,建议得不到企业经营层认可;

企业发展要求管理水平不断提高,内控怎样不断适应管理层不断提高的管理要求;

业务部门抱怨审批流程太长,影响xiao率,xiao率和风险之间如何兼顾;

企业内部控制体系推进已经逐步深化,内部控制实践困惑如何解答?

本课程精心选择和重dian讲解常见高风险业务循环中管控精要,分享you秀企业管理经验,解决采购业务、销售活动、资产管理、高风险衍生金融投融资、营运资金、人力资源、业务外包、合同管理、信息系统等业务循环中的控制难点,使得企业的内控建设能够看得见、摸得着、抓得住,从而实现内控体系落地、执行有xiao的zui终目标。

 

课程目录

 

课程收益

【解决业务内控难题】识别业务流程中的管控精要,解决实际工作中控制难题

【大量案例实操指导】通过大量案例融会贯通控制活动及方法,让您豁然开朗

【完善内控降低风险】通过完善内部控制体系,提升企业风险管理水平

 

课程对象:董事长、总经理、财务总监、运营总监、内控总监、内审总监、内审总监、集团及分公司内控、内审经理

 

课程内容

第壹天       

一、业务循环内部控制设计要点 Ÿ

1、业务循环内部控制的特点

2、业务环节风险对组织的影响

3、业务循环内控设计的技巧

二、采购业务内部控制实务

1、实施采购业务内控风险与成xiaoŸ

2、采购业务内控体系实务框架

3、采购风险域

4、采购战略控制与系统支持内控要点

5、采购策略及安排

6、供应商评估与关系管理

7、采购招投标及价格管理

8、采购会计控制

9、采购合同及框架协议

10、采购资源计划

11、采购业务执行

12、分jie报价表、比价系统

三、销售业务内部控制实务

1、销售活动流程分jie与关键控制点识别

2、销售循环主要风险点

3、客户管理与信用控制

4、虚假订单

5、价格管理

6、经销商管理风险

7、发货失误

8、退货管理

9、货款回收期过长,形成坏账呆账 Ÿ

10、销售循环控制措施

11、客户信用控制

12、销售订单管理

13、价格委员会

14、发货管理

15、有xiao管理经销商

16、退货收货

17、销售收款管理

案例分析:

案例1:华为采购业务核心价值观

案例2:供应商及物料分类策略经典案例

案例3:百年夏普因忽视销售计划管理陷入危机

案例4:某集团公司信用管理缺失引发巨亏

活动讨论:

- 讨论1:采购控制环境面临的zui大问题

- 讨论2:营销打江山,NPS守江山

 

2天  

四、资金活动中的内部控制 Ÿ

1、资金管理流程分jie与关键控制点识别 Ÿ

2、资金管理循环主要风险点

1)缺乏资金预算,资金运转不畅

2)资金被挪用侵占

3)融资成本过高

4)过度融资导致债务危机

5)盲目投资 Ÿ

3、资金管理循环控制措施

1)不相容职务分离

2)授权审批制度

3)资金预算管理

4)资金权限管理与授权管理

5)岗位责任制

6)岗位轮换与资金an全

7)票据管理

4、投融资循环主要风险

1)投资决策审批控制

2)并购尽职调查

3)投资后评估

4)重dian关注投资项目的收益和风险

5)谨慎从事股票投资或衍生金融产品高风险投资

五、合同管理中的内部控制                                                   

1、合同管理流程分jie与关键控制点识别

2、合同管理主要风险点

1)重大事项未签订合同

2)未评估合同对象的履约能力

3)遭遇商业欺诈

4)合同印鉴缺乏集中管理

5)合同档案缺乏统一保管

6)合同管理控制措施

7)不相容职务分离

8)合同集中管理

9)合同章的保管和使用

10)合同审核/审批/签订的权限设置

11)有xiao利用格式合同

12)合同管理后评估与审计

案例分析:

- 案例5:小金库的管控

- 案例6:某航空公司投资管理案例

- 案例7:中信泰富高风险衍生金融投资案例

拓展应用:

- 应用1:销售业务的售后服务

- 应用2:综合类客户信用等级测评

- 应用3:资金管理内部控制体系项目案例


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罗翔文老师
罗翔文老师
助理手机:010-61766266
常驻地:广东-广州
性别:
年龄:1980年
授课年限:12年
擅长领域:财务审计,成本控制
授课费用:面议